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资源类型: 中文期刊
关键词:内部控制(模糊匹配)
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浅谈民营企业内部审计

中国总会计师 2019

摘要:随着经济全球化的逐步深入,我国民营经济正在突飞猛进地发展,并为我国活跃流通、繁荣市场、增加国家财政收入作出了卓越的贡献。民营企业内部审计在民营企业内部管理的地位已不可忽视,已经逐渐成为民营企业管理内部管理者的左膀右臂,因此建立和完善民营企业内部审计对民营企业的健康持续发展有着积极意义。然而现状是,我国民营企业内部审计有诸多弊病。本文分析了我国民营企业内部审计的发展历程及特点,指出民营企业内部审计存在的一些问题,最后提出关于改善我国民营企业内部审计的建议。

关键词: 民营企业 内部审计 独立性 内部控制

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农业科研事业单位内部控制研究——以C市农业科学院为例

中国总会计师 2018

摘要:本文结合C市农业科学院的实际情况,分别从单位层面和业务层面对内部控制的必要性和重要性进行了详细分析,提出了各类业务及各业务环节的风险防控点,并给出了具体控制对策。

关键词: 农业科研事业单位 内部控制

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浅议单位内部审计在内部控制中的作用

中国农业会计 2018

摘要:单位的内部审计是对单位内部的各种业务活动和相关控制进行有效的评价和审查,在"全面内控"的背景下,"全面内部审计"的概念应运而生,本文通过分析内部审计与内部控制间的相互促进关系,提出内部审计有协助优化内部控制环境、指导完善内部控制设计、强化风险管控防止内控失效、监督与评价内控实施、提供内部服务与咨询等作用;并提出有效发挥内部审计作用的措施有:营造利于内部审计的内控环境、保证内部审计的独立地位、提高内部审计人员素质、加强内部审计考核力度、实施后续审计等。

关键词: 内部审计 内部控制 作用分析

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农业科研单位自主招标采购探讨——以A农业科学院为例

安徽农业科学 2018

摘要:为了响应国家财政部及重庆市财政局"放管服"政策要求,A农业科学院制定实施了《集中采购管理办法》,对该院自主招标采购流程进行规范。分析该院的自主招标采购制度安排,并提出实施过程中的问题及建议,以为该农业科学院自主招标采购提供指导。

关键词: 自主招标采购 内部控制 管理办法

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会计内部监督与内部控制探讨

企业改革与管理 2017

摘要:会计内部监督和内部控制是企业内部管理的重要组成部分,内部控制是内部监督的前提和依据,会计内部控制制度是否健全直接影响到企业内部的整体运行和会计部门的作用。因此,在企业中设置内部控制和内部监督部门在当前的大环境下就显得尤为重要,加强内部监督和内部控制也成为了企业可持续发展的必要条件,内部监督和内部控制的关系以及怎样能够让二者发挥最大的作用也是值得深刻探讨的问题。

关键词: 会计 内部监督 内部控制

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企业内部控制优化设计研究-以W市A公司为例

中国总会计师 2015

摘要:本文以案例的形式分析企业内部控制现状及其存在的问题,并对存在问题的成因进行了深入的剖析,从战略要求与发挥内部控制整体功能出发,提出优化公司内部控制的具体措施.

关键词: 企业 内部控制 优化设计

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企业内部控制优化设计研究——以W市A公司为例

中国总会计师 2015

摘要:本文以案例的形式分析企业内部控制现状及其存在的问题,并对存在问题的成因进行了深入的剖析,从战略要求与发挥内部控制整体功能出发,提出优化公司内部控制的具体措施。

关键词: 企业 内部控制 优化设计

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行政事业单位内部控制刍议

中国农业会计 2012

摘要:本文主要研究行政事业单位内部控制存在的问题、内部控制的目标和原则,及内部控制的建立和实施应采取的措施,以促进行政事业单位加强和规范内部控制,提高内部管理和风险防控水平。

关键词: 行政事业单位 内部控制

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