您好,欢迎访问重庆市农业科学院 机构知识库!
筛选
科研产出
排序方式:

时间

  • 时间
  • 相关度
  • 被引量
资源类型: 中文期刊
关键词:内部审计(模糊匹配)
2条记录
浅谈民营企业内部审计

中国总会计师 2019

摘要:随着经济全球化的逐步深入,我国民营经济正在突飞猛进地发展,并为我国活跃流通、繁荣市场、增加国家财政收入作出了卓越的贡献。民营企业内部审计在民营企业内部管理的地位已不可忽视,已经逐渐成为民营企业管理内部管理者的左膀右臂,因此建立和完善民营企业内部审计对民营企业的健康持续发展有着积极意义。然而现状是,我国民营企业内部审计有诸多弊病。本文分析了我国民营企业内部审计的发展历程及特点,指出民营企业内部审计存在的一些问题,最后提出关于改善我国民营企业内部审计的建议。

关键词: 民营企业 内部审计 独立性 内部控制

 全文链接 请求原文
浅议单位内部审计在内部控制中的作用

中国农业会计 2018

摘要:单位的内部审计是对单位内部的各种业务活动和相关控制进行有效的评价和审查,在"全面内控"的背景下,"全面内部审计"的概念应运而生,本文通过分析内部审计与内部控制间的相互促进关系,提出内部审计有协助优化内部控制环境、指导完善内部控制设计、强化风险管控防止内控失效、监督与评价内控实施、提供内部服务与咨询等作用;并提出有效发挥内部审计作用的措施有:营造利于内部审计的内控环境、保证内部审计的独立地位、提高内部审计人员素质、加强内部审计考核力度、实施后续审计等。

关键词: 内部审计 内部控制 作用分析

 全文链接 请求原文

首页上一页1下一页尾页